| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 15449 | Data de lançamento: | 08/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURA DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CFE NOTA FISCAL 28348 ORDEM ANXO | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2013 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURA DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CFE NOTA FISCAL 28348 ORDEM ANXO | 700,00 | ||
| 08/11/2013 | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA FIAT UNO PLACAS IQH-5729 CFE NOTA FISCAL 28348 ORDEM ANEXO | 700,00 | ||
| 12/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15449/2013 BELLENZIER PNEUS LTDA - 1331 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||