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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: NADIA DALCIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 15528 Data de lançamento: 11/11/2013
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 07,08 NOVEMBRO/2013 EM TREINAMENTO SOBRE PAGAMENTOS E RETENÇÕES DE IRRF E,ISS NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO 267,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 07,08 NOVEMBRO/2013 EM TREINAMENTO SOBRE PAGAMENTOS E RETENÇÕES DE IRRF E,ISS NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO 267,51
11/11/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 07,08 NOVEMBRO/2013 EM TREINAMENTO SOBRE PAGAMENTOS E RETENÇÕES DE IRRF E,ISS NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO 267,51
12/11/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15528/2013 NADIA DALCIN - 4108 267,51
TOTAL 267,51 267,51 267,51
SALDO A PAGAR 0,00