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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15613 Data de lançamento: 12/11/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 1274 ORDEM ANEXO 63,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 1274 ORDEM ANEXO 63,00
12/11/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 1274 ORDEM ANEXO 63,00
29/11/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15613/2013 PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME - 1434 63,00
TOTAL 63,00 63,00 63,00
SALDO A PAGAR 0,00