| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 15641 | Data de lançamento: | 13/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTAS 003.780.728-003.780.797-003.780.823-003.780.912-ORDENS EM ANEXO | 495,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTAS 003.780.728-003.780.797-003.780.823-003.780.912-ORDENS EM ANEXO | 495,80 | ||
| 13/11/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTAS 003.780.728-003.780.797-003.780.823-003.780.912-ORDENS EM ANEXO | 495,80 | ||
| 29/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15641/2013 FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME - 127 | 495,80 | ||
| TOTAL | 495,80 | 495,80 | 495,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||