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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: EDERSON TSCHIDEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 15684 Data de lançamento: 14/11/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SAMU Avançado Federal
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: SAMU FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 18 Á 20 NOVEMBRO/2013 PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTIBUADA DO NEU-NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM URGÊNCIA. 722,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2013 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 18 Á 20 NOVEMBRO/2013 PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTIBUADA DO NEU-NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM URGÊNCIA. 722,00
14/11/2013 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 18 Á 20 NOVEMBRO/2013 PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTIBUADA DO NEU-NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM URGÊNCIA. 722,00
14/11/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15684/2013 EDERSON TSCHIDEL - 90463 722,00
TOTAL 722,00 722,00 722,00
SALDO A PAGAR 0,00