| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 15728 | Data de lançamento: | 14/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS AO CAPS CFE NOTA FISCAL 803 ORDEM ANEXO | 32,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2013 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS AO CAPS CFE NOTA FISCAL 803 ORDEM ANEXO | 32,70 | ||
| 14/11/2013 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS AO CAPS CFE NOTA FISCAL 803 ORDEM ANEXO | 32,70 | ||
| 26/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15728/2013 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 32,70 | ||
| TOTAL | 32,70 | 32,70 | 32,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||