| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| Número do empenho: | 15794 | Data de lançamento: | 19/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CARTÃO CELULAR PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2013 | AQUISIÇÃO DE CARTÃO CELULAR PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 100,00 | ||
| 19/11/2013 | AQUISIÇÃO DE CARTÃO CELULAR PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 100,00 | ||
| 19/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15794/2013 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 3499 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||