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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15879 Data de lançamento: 20/11/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 014577 ORDEM ANEXO 960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2013 SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 014577 ORDEM ANEXO 960,00
20/11/2013 SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 014577 ORDEM ANEXO 960,00
29/11/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15879/2013 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 960,00
TOTAL 960,00 960,00 960,00
SALDO A PAGAR 0,00