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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 16186 Data de lançamento: 25/11/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.10 Á 10.11.2013 DO TELEFONE 3744-7103 DA JUNTA ALISTAMENTO MILITAR CFE FATURA EM ANEXO 189,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2013 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.10 Á 10.11.2013 DO TELEFONE 3744-7103 DA JUNTA ALISTAMENTO MILITAR CFE FATURA EM ANEXO 189,10
25/11/2013 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.10 Á 10.11.2013 DO TELEFONE 3744-7103 DA JUNTA ALISTAMENTO MILITAR CFE FATURA EM ANEXO 189,10
26/11/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16186/2013 BRASIL TELECOM S/A - 3820 189,10
TOTAL 189,10 189,10 189,10
SALDO A PAGAR 0,00