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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JACINTO VENDRUSCOLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 16226 Data de lançamento: 25/11/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES E,SANTA MARIA DIAS 08 E 21 NOVEMBRO/2013 CFE COMPROVANTES EM ANEXO 51,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2013 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES E,SANTA MARIA DIAS 08 E 21 NOVEMBRO/2013 CFE COMPROVANTES EM ANEXO 51,55
25/11/2013 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES E,SANTA MARIA DIAS 08 E 21 NOVEMBRO/2013 CFE COMPROVANTES EM ANEXO 51,55
26/11/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16226/2013 JACINTO VENDRUSCOLO - 46467 51,55
TOTAL 51,55 51,55 51,55
SALDO A PAGAR 0,00