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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VALDRIANA MARIA STIVAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 16231 Data de lançamento: 25/11/2013
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 07,08 NOVEMBRO/2013 EM CAPACITAÇÃO ACESSUAS E BPC NA ESCOLA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 197,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 07,08 NOVEMBRO/2013 EM CAPACITAÇÃO ACESSUAS E BPC NA ESCOLA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 197,27
25/11/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 07,08 NOVEMBRO/2013 EM CAPACITAÇÃO ACESSUAS E BPC NA ESCOLA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 197,27
26/11/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16231/2013 VALDRIANA MARIA STIVAL - 82560 197,27
TOTAL 197,27 197,27 197,27
SALDO A PAGAR 0,00