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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: NICOLINO DALLA NORA JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 16247 Data de lançamento: 25/11/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-DIA 23.11.2013 BUSCAR MATERIAL PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE COMPROVANTE ANEXO 7,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2013 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-DIA 23.11.2013 BUSCAR MATERIAL PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE COMPROVANTE ANEXO 7,50
25/11/2013 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-DIA 23.11.2013 BUSCAR MATERIAL PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE COMPROVANTE ANEXO 7,50
26/11/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16247/2013 NICOLINO DALLA NORA JUNIOR - 2646 7,50
TOTAL 7,50 7,50 7,50
SALDO A PAGAR 0,00