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Última atualização realizada em 19/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: EDERSON TSCHIDEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 16387 Data de lançamento: 27/11/2013
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa: FERIAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30 DIAS DE FÉRIAS CFE RELATÓRIO DE CÁLCULO 3.762,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2013 30 DIAS DE FÉRIAS CFE RELATÓRIO DE CÁLCULO 3.762,80
27/11/2013 30 DIAS DE FÉRIAS CFE RELATÓRIO DE CÁLCULO 3.762,80
29/11/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16387/2013 EDERSON TSCHIDEL - 90463 3.762,80
TOTAL 3.762,80 3.762,80 3.762,80
SALDO A PAGAR 0,00