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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ZULEICA THEREZINHA BAMBINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 16395 Data de lançamento: 27/11/2013
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa: FERIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30 DIAS DE FÉRIAS CFE RELATÓRIO DE CÁLCULO 5.201,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2013 30 DIAS DE FÉRIAS CFE RELATÓRIO DE CÁLCULO 5.201,26
27/11/2013 30 DIAS DE FÉRIAS CFE RELATÓRIO DE CÁLCULO 5.201,26
29/11/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16395/2013 ZULEICA THEREZINHA BAMBINI - 1419 5.201,26
TOTAL 5.201,26 5.201,26 5.201,26
SALDO A PAGAR 0,00