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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: KARIM KAIOMI DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16460 Data de lançamento: 28/11/2013
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM QUANDO EM SANTA MARIA NA PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO INTERNACIONAL DO PIM CFE COMPROVANTE EM ANEXO 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2013 DESPESAS DE VIAGEM QUANDO EM SANTA MARIA NA PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO INTERNACIONAL DO PIM CFE COMPROVANTE EM ANEXO 360,00
28/11/2013 DESPESAS DE VIAGEM QUANDO EM SANTA MARIA NA PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO INTERNACIONAL DO PIM CFE COMPROVANTE EM ANEXO 360,00
29/11/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16460/2013 KARIM KAIOMI DE OLIVEIRA - 4908 360,00
TOTAL 360,00 360,00 360,00
SALDO A PAGAR 0,00