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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: OTICA BULIGON LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16489 Data de lançamento: 28/11/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAUDE CFE NOTA FISCAL 003.885.286 ORDEM ANEXO 36,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAUDE CFE NOTA FISCAL 003.885.286 ORDEM ANEXO 36,00
28/11/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAUDE CFE NOTA FISCAL 003.885.286 ORDEM ANEXO 36,00
13/12/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16489/2013 OTICA BULIGON LTDA - 4488 36,00
TOTAL 36,00 36,00 36,00
SALDO A PAGAR 0,00