| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 16542 | Data de lançamento: | 29/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | INCENTIVOS A EMPRESAS LEI 3954/2013 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 76 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONCEDER INCENTIVO A EMPRESA ANTONIO DALLA NORA -ME-CFE CARTA CONVITE 76/2013 E,LEI MUNICIPAL 3.954/2013 | 87,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONCEDER INCENTIVO A EMPRESA ANTONIO DALLA NORA -ME-CFE CARTA CONVITE 76/2013 E,LEI MUNICIPAL 3.954/2013 | 87,00 | ||
| TOTAL | 87,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 87,00 | |||