| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: L. ANDRADE & I. FLACH LTDA |
| Número do empenho: | 16595 | Data de lançamento: | 29/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 003.893.398 ORDEM ANEXO | 259,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 003.893.398 ORDEM ANEXO | 259,80 | ||
| 29/11/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 003.893.398 ORDEM ANEXO | 259,80 | ||
| 13/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16595/2013 L. ANDRADE & I. FLACH LTDA - 83349 | 259,80 | ||
| TOTAL | 259,80 | 259,80 | 259,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||