| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 16807 | Data de lançamento: | 03/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTAS 003.920.022-003.920.031-003.920.071-003.920.150-003.920.190-003.920.230-003.920.248-003.920.283-003.920.311-003.920.379-ORDENS EM ANEXO | 448,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTAS 003.920.022-003.920.031-003.920.071-003.920.150-003.920.190-003.920.230-003.920.248-003.920.283-003.920.311-003.920.379-ORDENS EM ANEXO | 448,51 | ||
| 03/12/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTAS 003.920.022-003.920.031-003.920.071-003.920.150-003.920.190-003.920.230-003.920.248-003.920.283-003.920.311-003.920.379-ORDENS EM ANEXO | 448,51 | ||
| 13/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16807/2013 FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME - 127 | 448,51 | ||
| TOTAL | 448,51 | 448,51 | 448,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||