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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 16969 Data de lançamento: 04/12/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 65 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO No 255/2013 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 65/2013 4.169,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2013 CONTRATO ADMINISTRATIVO No 255/2013 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 65/2013 4.169,30
20/12/2013 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO 889,65
20/12/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16969/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 93391 CFE NF 865 889,65
30/12/2013 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO 1.080,00
30/12/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16969/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 93391 CFE NF 965. 1.080,00
26/03/2014 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. 1.800,00
26/03/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16969/2013 - REF. MARÇO/2014 DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 93391 CFE NF 001.525 1.800,00
10/04/2014 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. 276,48
10/04/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16969/2013 - REF. ABRIL/2014 DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 93391 CFE NF 001.912 276,48
29/12/2014 ESTORNO DEVIDO AO VENCIMENTO DO CONTRATO E NÃO UTILIZAÇÃO DOS VALORES EMPENHADOS, CONFORME TERMO DE ESTORNO DE EMPENHOS. -123,17
TOTAL 4.046,13 4.046,13 4.046,13
SALDO A PAGAR 0,00