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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOAO CARLOS FORTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1698 Data de lançamento: 22/02/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BATERIAS DE MÁQUINA 120B DA SEC.OBRAS CFE NOTA FISCAL 1671 ORDEM ANEXO 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2013 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BATERIAS DE MÁQUINA 120B DA SEC.OBRAS CFE NOTA FISCAL 1671 ORDEM ANEXO 40,00
22/02/2013 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BATERIAS DE MÁQUINA 120B DA SEC.OBRAS CFE NOTA FISCAL 1671 ORDEM ANEXO 40,00
08/03/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001698/2013 JOAO CARLOS FORTE - 2065 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00