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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOAO CARLOS FORTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1699 Data de lançamento: 22/02/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,CARGA PARA BATERIA DE CAMINHÃO PLACAS IKR-5833 DA SEC.OBRAS CFE NOTA FISCAL 1670 ORDEM ANEXO 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2013 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,CARGA PARA BATERIA DE CAMINHÃO PLACAS IKR-5833 DA SEC.OBRAS CFE NOTA FISCAL 1670 ORDEM ANEXO 20,00
22/02/2013 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,CARGA PARA BATERIA DE CAMINHÃO PLACAS IKR-5833 DA SEC.OBRAS CFE NOTA FISCAL 1670 ORDEM ANEXO 20,00
08/03/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001699/2013 JOAO CARLOS FORTE - 2065 20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00