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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOAO CARLOS FORTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1702 Data de lançamento: 22/02/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS DE 110 AMPERES PARA MÁQUINA W20 DA SEC.OBRAS CFE NOTA FISCAL 002.174.473 ORDEM ANEXO 660,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2013 AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS DE 110 AMPERES PARA MÁQUINA W20 DA SEC.OBRAS CFE NOTA FISCAL 002.174.473 ORDEM ANEXO 660,00
22/02/2013 AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS DE 110 AMPERES PARA MÁQUINA W20 DA SEC.OBRAS CFE NOTA FISCAL 002.174.473 ORDEM ANEXO 660,00
08/03/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001702/2013 JOAO CARLOS FORTE - 2065 660,00
TOTAL 660,00 660,00 660,00
SALDO A PAGAR 0,00