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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOAO CARLOS FORTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1703 Data de lançamento: 22/02/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 150 AMPERES PARA CAMINHÃO MBB PLACAS IBE-5320 DA SEC.OBRAS CFE NOTA FISCAL 002.174.440 ORDEM ANEXO 370,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2013 AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 150 AMPERES PARA CAMINHÃO MBB PLACAS IBE-5320 DA SEC.OBRAS CFE NOTA FISCAL 002.174.440 ORDEM ANEXO 370,00
22/02/2013 AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 150 AMPERES PARA CAMINHÃO MBB PLACAS IBE-5320 DA SEC.OBRAS CFE NOTA FISCAL 002.174.440 ORDEM ANEXO 370,00
08/03/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001703/2013 JOAO CARLOS FORTE - 2065 370,00
TOTAL 370,00 370,00 370,00
SALDO A PAGAR 0,00