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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 11:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 17070 Data de lançamento: 06/12/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.10 Á 21.11.2013 DO TELEFONE 3744-2309 DA CRECHE CECI CAPUANI CFE FATURA EM ANEXO 291,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2013 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.10 Á 21.11.2013 DO TELEFONE 3744-2309 DA CRECHE CECI CAPUANI CFE FATURA EM ANEXO 291,68
06/12/2013 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.10 Á 21.11.2013 DO TELEFONE 3744-2309 DA CRECHE CECI CAPUANI CFE FATURA EM ANEXO 291,68
09/12/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17070/2013 BRASIL TELECOM S/A - 3820 291,68
TOTAL 291,68 291,68 291,68
SALDO A PAGAR 0,00