| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 17185 | Data de lançamento: | 09/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM DEDETIZAÇÃO NA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE NOTA FISCAL 1327 ORDEM ANEXO | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM DEDETIZAÇÃO NA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE NOTA FISCAL 1327 ORDEM ANEXO | 300,00 | ||
| 09/12/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM DEDETIZAÇÃO NA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE NOTA FISCAL 1327 ORDEM ANEXO | 300,00 | ||
| 30/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17185/2013 DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA - 2121 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||