| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO SORRISO LTDA |
| Número do empenho: | 17193 | Data de lançamento: | 09/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 1967 ORDEM ANEXO | 48,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2013 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 1967 ORDEM ANEXO | 48,24 | ||
| 09/12/2013 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 1967 ORDEM ANEXO | 48,24 | ||
| 30/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17193/2013 SUPERMERCADO SORRISO LTDA - 42 | 48,24 | ||
| TOTAL | 48,24 | 48,24 | 48,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||