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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 11:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CLAUDECI ANTONIO MAGALSKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 17289 Data de lançamento: 11/12/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE TELHADO DA CRECHE DO BAIRRO FÁTIMA CFE NOTA FISCAL 06 ORDEM ANEXO 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2013 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE TELHADO DA CRECHE DO BAIRRO FÁTIMA CFE NOTA FISCAL 06 ORDEM ANEXO 450,00
11/12/2013 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE TELHADO DA CRECHE DO BAIRRO FÁTIMA CFE NOTA FISCAL 06 ORDEM ANEXO 450,00
30/12/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17289/2013 CLAUDECI ANTONIO MAGALSKI - ME - 93135 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00