| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 17311 | Data de lançamento: | 11/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTAS 1302-1305-1307-1308-1310-ORDENS ANEXO | 586,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2013 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTAS 1302-1305-1307-1308-1310-ORDENS ANEXO | 586,20 | ||
| 11/12/2013 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTAS 1302-1305-1307-1308-1310-ORDENS ANEXO | 586,20 | ||
| 30/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17311/2013 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 | 586,20 | ||
| TOTAL | 586,20 | 586,20 | 586,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||