| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DROGARIA RANGEL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 17412 | Data de lançamento: | 12/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTAS 160-161-ORDENS EM ANEXO | 171,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2013 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTAS 160-161-ORDENS EM ANEXO | 171,20 | ||
| 12/12/2013 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTAS 160-161-ORDENS EM ANEXO | 171,20 | ||
| 30/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17412/2013 DROGARIA RANGEL LTDA - ME - 2662 | 171,20 | ||
| TOTAL | 171,20 | 171,20 | 171,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||