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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: PROPEL PAPELARIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 17420 Data de lançamento: 12/12/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE ATEND. ESPEC. AS FAMILIAS - PAEF
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA PROGRAMA PAEF CFE NOTAS 478-479-ORDENS EM ANEXO 343,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA PROGRAMA PAEF CFE NOTAS 478-479-ORDENS EM ANEXO 343,25
12/12/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA PROGRAMA PAEF CFE NOTAS 478-479-ORDENS EM ANEXO 343,25
23/01/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17420/2013 PROPEL PAPELARIA LTDA - ME - 4665 343,25
TOTAL 343,25 343,25 343,25
SALDO A PAGAR 0,00