| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PROPEL PAPELARIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 17605 | Data de lançamento: | 16/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA PIM CFE NOTA FISCAL 486 ORDEM ANEXO | 59,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA PIM CFE NOTA FISCAL 486 ORDEM ANEXO | 59,70 | ||
| 16/12/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA PIM CFE NOTA FISCAL 486 ORDEM ANEXO | 59,70 | ||
| 30/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17605/2013 PROPEL PAPELARIA LTDA - ME - 4665 | 59,70 | ||
| TOTAL | 59,70 | 59,70 | 59,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||