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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CARLOS DALLA NORA 21445117053

Dados do Empenho
Número do empenho: 17953 Data de lançamento: 19/12/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE INGRESSOS PARA PASSEIO DAS CRIANÇAS E,ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PETI PRO JOVEM EM COMEMORAÇÃO AO NATAL CFE NOTA FISCAL 031 EM ANEXO 560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2013 DESPESAS DE INGRESSOS PARA PASSEIO DAS CRIANÇAS E,ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PETI PRO JOVEM EM COMEMORAÇÃO AO NATAL CFE NOTA FISCAL 031 EM ANEXO 560,00
19/12/2013 DESPESAS DE INGRESSOS PARA PASSEIO DAS CRIANÇAS E,ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PETI PRO JOVEM EM COMEMORAÇÃO AO NATAL CFE NOTA FISCAL 031 EM ANEXO 560,00
27/12/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17953/2013 CARLOS DALLA NORA 21445117053 - 85410 560,00
TOTAL 560,00 560,00 560,00
SALDO A PAGAR 0,00