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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 11:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 18107 Data de lançamento: 24/12/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFAS TELEFÔNICAS PERÍODO 11.11 Á 10.12.2013 DOS RAMAIS 51-040-2478-51-040-2479 CFE FATURAS EM ANEXO 169,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/12/2013 TARIFAS TELEFÔNICAS PERÍODO 11.11 Á 10.12.2013 DOS RAMAIS 51-040-2478-51-040-2479 CFE FATURAS EM ANEXO 169,88
24/12/2013 TARIFAS TELEFÔNICAS PERÍODO 11.11 Á 10.12.2013 DOS RAMAIS 51-040-2478-51-040-2479 CFE FATURAS EM ANEXO 169,88
27/12/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18107/2013 BRASIL TELECOM S/A - 3820 169,88
TOTAL 169,88 169,88 169,88
SALDO A PAGAR 0,00