| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 18112 | Data de lançamento: | 24/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS FARMACIA POPULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFAS TELEFÔNICAS PERÍODO 11.11 Á 10.12.2013 DOS TELEFONES 3744-2734-3744-2720 CFE FATURAS EM ANEXO | 133,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2013 | TARIFAS TELEFÔNICAS PERÍODO 11.11 Á 10.12.2013 DOS TELEFONES 3744-2734-3744-2720 CFE FATURAS EM ANEXO | 133,47 | ||
| 24/12/2013 | TARIFAS TELEFÔNICAS PERÍODO 11.11 Á 10.12.2013 DOS TELEFONES 3744-2734-3744-2720 CFE FATURAS EM ANEXO | 133,47 | ||
| 10/01/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18112/2013 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 133,47 | ||
| TOTAL | 133,47 | 133,47 | 133,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||