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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 18118 Data de lançamento: 24/12/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.11 Á 10.12.2013 DO TELEFONE 3744-7494 DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE FATURA EM ANEXO 726,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/12/2013 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.11 Á 10.12.2013 DO TELEFONE 3744-7494 DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE FATURA EM ANEXO 726,89
24/12/2013 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.11 Á 10.12.2013 DO TELEFONE 3744-7494 DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE FATURA EM ANEXO 726,89
27/12/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18118/2013 BRASIL TELECOM S/A - 3820 726,89
TOTAL 726,89 726,89 726,89
SALDO A PAGAR 0,00