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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 14:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CARMEN DE VARGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 18304 Data de lançamento: 26/12/2013
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa: FERIAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30 DIAS FÉRIAS CFE RELATÓRIO DE CÁLCULO 962,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2013 30 DIAS FÉRIAS CFE RELATÓRIO DE CÁLCULO 962,10
26/12/2013 30 DIAS FÉRIAS CFE RELATÓRIO DE CÁLCULO 962,10
30/12/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18304/2013 CARMEN DE VARGAS - 1616 962,10
TOTAL 962,10 962,10 962,10
SALDO A PAGAR 0,00