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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 14:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JAIR ANTONIO ORLANDO 49416219053

Dados do Empenho
Número do empenho: 18511 Data de lançamento: 31/12/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - IND., COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 158 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PARA EXECUTAR O DESLIGAMENTO,DESCONEXÃO,RECOLHIMENTO DE CABOS DE ALTA E BAIXA TENSÃO,RETIRADA ESTRUTURAS (POSTES)NA ÁREA DESTINADA Á IMPLANTAÇÃO DO KARTÓDROMO MUNICIPAL NO PARQUE EXPOSIÇÕES MNSENHOR VITOR BATISTELLA CFE DISPENSA LICITAÇÃO 158/2013 7.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/12/2013 SERVIÇOS PARA EXECUTAR O DESLIGAMENTO,DESCONEXÃO,RECOLHIMENTO DE CABOS DE ALTA E BAIXA TENSÃO,RETIRADA ESTRUTURAS (POSTES)NA ÁREA DESTINADA Á IMPLANTAÇÃO DO KARTÓDROMO MUNICIPAL NO PARQUE EXPOSIÇÕES MNSENHOR VITOR BATISTELLA CFE DISPENSA LICITAÇÃO 158/2013 7.400,00
24/01/2014 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. 7.400,00
24/01/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18511/2013 JAIR ANTONIO ORLANDO 49416219053 - 93247 7.400,00
TOTAL 7.400,00 7.400,00 7.400,00
SALDO A PAGAR 0,00