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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 208 Data de lançamento: 22/01/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: DESPESAS DO CRAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.12 Á 10.01.2013 DO TELEFONE 3744-8069 DO CRAS CFE FATURA ANEXO 72,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2013 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.12 Á 10.01.2013 DO TELEFONE 3744-8069 DO CRAS CFE FATURA ANEXO 72,16
22/01/2013 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.12 Á 10.01.2013 DO TELEFONE 3744-8069 DO CRAS CFE FATURA ANEXO 72,16
28/01/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 208/2013 BRASIL TELECOM S/A - 3820 72,16
TOTAL 72,16 72,16 72,16
SALDO A PAGAR 0,00