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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2134 Data de lançamento: 04/03/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA DAS CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA LUZIA,JOHN ONGMAN,N.S.APARECIDA,MÃE DEUS,JOÃO PAULO II,CECI CAPUANI E,SOFIA PICH CFE NOTA FISCAL 24 ORDEM ANEXO 975,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2013 SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA DAS CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA LUZIA,JOHN ONGMAN,N.S.APARECIDA,MÃE DEUS,JOÃO PAULO II,CECI CAPUANI E,SOFIA PICH CFE NOTA FISCAL 24 ORDEM ANEXO 975,00
04/03/2013 SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA DAS CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA LUZIA,JOHN ONGMAN,N.S.APARECIDA,MÃE DEUS,JOÃO PAULO II,CECI CAPUANI E,SOFIA PICH CFE NOTA FISCAL 24 ORDEM ANEXO 975,00
22/03/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2134/2013 DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA - 2121 975,00
TOTAL 975,00 975,00 975,00
SALDO A PAGAR 0,00