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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 11:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2140 Data de lançamento: 04/03/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: CELULARES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS COM CELULARES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAl CFE COMPROVANTES EM ANEXO 575,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2013 DESPESAS COM CELULARES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAl CFE COMPROVANTES EM ANEXO 575,51
04/03/2013 DESPESAS COM CELULARES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAl CFE COMPROVANTES EM ANEXO 575,51
07/03/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2140/2013 VIVO S.A. - 42424 575,51
TOTAL 575,51 575,51 575,51
SALDO A PAGAR 0,00