| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSORI |
| Número do empenho: | 2157 | Data de lançamento: | 04/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215X75X17,5 DE 12 LONAS PARA CAMINHÕES DA SEC.OBRAS CFE PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 | 1.752,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2013 | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215X75X17,5 DE 12 LONAS PARA CAMINHÕES DA SEC.OBRAS CFE PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 | 1.752,00 | ||
| 12/03/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 1.752,00 | ||
| 14/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2157/2013 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 89633 | 1.752,00 | ||
| TOTAL | 1.752,00 | 1.752,00 | 1.752,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||