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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 10:53.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2261 Data de lançamento: 05/03/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.01 Á 21.02.2013 DO TELEFONE 3744-6303 DO POSTO SAÚDE BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE FATURA ANEXO 181,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2013 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.01 Á 21.02.2013 DO TELEFONE 3744-6303 DO POSTO SAÚDE BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE FATURA ANEXO 181,76
05/03/2013 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.01 Á 21.02.2013 DO TELEFONE 3744-6303 DO POSTO SAÚDE BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE FATURA ANEXO 181,76
11/03/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2261/2013 BRASIL TELECOM S/A - 3820 181,76
TOTAL 181,76 181,76 181,76
SALDO A PAGAR 0,00