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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: OSMAR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2306 Data de lançamento: 06/03/2013
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 06.03.2013 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 70,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 06.03.2013 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 70,20
06/03/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 06.03.2013 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 70,20
12/03/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2306/2013 OSMAR DA SILVA - 1136 70,20
TOTAL 70,20 70,20 70,20
SALDO A PAGAR 0,00