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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VOLNEI BULEGON

Dados do Empenho
Número do empenho: 2409 Data de lançamento: 11/03/2013
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 06.03.2013 NO TRANSPORTE DE SERVIODRES DA SEC.MUNICIPAL DA FAZENDA EM CURSO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 46,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 06.03.2013 NO TRANSPORTE DE SERVIODRES DA SEC.MUNICIPAL DA FAZENDA EM CURSO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 46,93
11/03/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 06.03.2013 NO TRANSPORTE DE SERVIODRES DA SEC.MUNICIPAL DA FAZENDA EM CURSO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 46,93
19/03/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2409/2013 VOLNEI BULEGON - 1207 46,93
TOTAL 46,93 46,93 46,93
SALDO A PAGAR 0,00