| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO RAZIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2461 | Data de lançamento: | 12/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 BOMBONA DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 927 ORDEM ANEXO | 14,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 BOMBONA DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 927 ORDEM ANEXO | 14,99 | ||
| 12/03/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 BOMBONA DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 927 ORDEM ANEXO | 14,99 | ||
| 22/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2461/2013 SUPERMERCADO RAZIA LTDA ME - 120 | 14,99 | ||
| TOTAL | 14,99 | 14,99 | 14,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||