| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME |
| Número do empenho: | 2505 | Data de lançamento: | 13/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE CARTA CONVITE 06/2013 | 14.794,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2013 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE CARTA CONVITE 06/2013 | 14.794,89 | ||
| 17/04/2013 | LIQUIDADO PARA PAG. | 13.496,38 | ||
| 22/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.PARTE EMPENHO 2505/2013 - REF. ABRIL/2013 JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME - 85220 CFE NFS:182,185,180 | 13.496,38 | ||
| TOTAL | 14.794,89 | 13.496,38 | 13.496,38 | |
| SALDO A PAGAR | 1.298,51 | |||