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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2533 Data de lançamento: 13/03/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 305MTS REDE UTP/CATS/4P/24AWG PARA SETOR INFORMÁTICA CFE NOTA FISCAL 2508 ORDEM ANEXO 353,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2013 AQUISIÇÃO DE 305MTS REDE UTP/CATS/4P/24AWG PARA SETOR INFORMÁTICA CFE NOTA FISCAL 2508 ORDEM ANEXO 353,80
13/03/2013 AQUISIÇÃO DE 305MTS REDE UTP/CATS/4P/24AWG PARA SETOR INFORMÁTICA CFE NOTA FISCAL 2508 ORDEM ANEXO 353,80
22/03/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2533/2013 DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA ME - 142 353,80
TOTAL 353,80 353,80 353,80
SALDO A PAGAR 0,00