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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MARLY VENDRUSCOLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2587 Data de lançamento: 14/03/2013
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 27.02.2013 NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS DE PACIENTES,CURSO DO PLANO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 29,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 27.02.2013 NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS DE PACIENTES,CURSO DO PLANO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 29,50
14/03/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 27.02.2013 NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS DE PACIENTES,CURSO DO PLANO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 29,50
19/03/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2587/2013 MARLY VENDRUSCOLO - 4557 29,50
TOTAL 29,50 29,50 29,50
SALDO A PAGAR 0,00