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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ADENILSO DA SILVA FONTOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2604 Data de lançamento: 15/03/2013
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 1303.2013 A SEVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NO TRANSPORTE DE VANESSA POSSER CFE COMPROVANTES ANEXO 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 1303.2013 A SEVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NO TRANSPORTE DE VANESSA POSSER CFE COMPROVANTES ANEXO 120,00
15/03/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 1303.2013 A SEVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NO TRANSPORTE DE VANESSA POSSER CFE COMPROVANTES ANEXO 120,00
18/03/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2013 ADENILSO DA SILVA FONTOURA - 3771 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00